2. налогообложение (какие налоги есть, какие основные ставки, насколько сложно ведение бухгалтерии)
3. подача отчетности (в некоторых странах отчетность должна заверяться аудитором, что соответственно удорожает стоимость обслуживания такой компании)
4. возможность кредитования компании в этой стране
5. возможность получить вид на жительство в стране
6. инвестиции
Эстония
Эта страна очень популярна, потому что она хорошо себя зарекомендовала, когда внедрила e-residency или же электронное резидентство, которое Эстония запустила в 2014 году. Получить такой статус можно в посольстве страны. По сути это электронный ключ, который дает вам доступ ко многим государственным сервисам или ресурсам. С помощью этого ключа можно оформить компанию, подавать некоторые отчеты. Также очень удобно, что нет необходимости нанимать на руководящую должность в компании местного резидента. Также нет необходимости вносить уставный капитал во время регистрации фирмы, достаточно просто задекларировать. Очень интересной в этой страны является система налогообложения, она заключается в том, что пока вы не выводите дивиденды вы не платите налог на прибыль. (налог на выведенный капитал)
Но налог на распределение прибыли составляет около 25%, что довольно значительно по сравнению с другими европейскими странами. Нужно отметить, что финансовый отчет сдается 1 раз в год в период с 1 января по 30 июня. Касаемо возможности получения вида на жительство в Эстонии, то, к сожалению, эстонская фирма этого не предусматривает. Зарегистрировать компанию возможно 3 способами: 1. личный визит , 2. через e-residents, 3.через доверенность. Сложностью будет открытие банковского счета для нерезидента Европейского союза, поэтому удобным решением в данной ситуации будет счет в таких платежных системах как Payoneer или Wise.
Кипр
Это страна с очень неоднозначной историей, многие называют ее офшором, причиной послужили очень лояльные требования для нерезидентов владельцев компаний.
Преимущества компании на Кипре:
· Законодательство допускает привлечение номинальных акционеров и директоров, что обеспечивает значительную конфиденциальность инвесторов.
· Фактически всегда используется номинальный сервис
· Одна из самых низких ставок налога на прибыль в Европе – 12%
· Возможность получения IPB oxрежима на компанию, что уменьшит ставку налога на прибыль для компании до 2,5%
Особенностями компании на Кипре являются:
· Налог на дивиденды-0%
· Ставка VAT -19%
· 30 июня- ежегодная пошлина порядка 350 евро (AnnualLevy). Обязательна к уплате для всех компаний (даже не ведущих деятельность).
· Ежегодный отчет по компании (в него также входит финансовый отчет) должен подтверждаться аудитором, что существенно увеличивает расходы на содержание компании.
· Физическое лицо, акционер компании может получить статус налогового резидента Кипра, что освобождает от уплаты налога на прибыль на 17 лет. Для получения такого статуса необходимо прожить на Кипре всего лишь 60 дней в году, а не 180 дней как принято в других странах.
Великобритания
Основным преимуществом регистрации компании в Великобритании является простота и скорость процедуры открытия. Необходимо всего лишь предоставить копии паспорта и банковской выписки, срок оформления приблизительно составляет до 7 рабочих дней. Также нужно отметить, что в Великобритании нет требований к резиденции акционеров, акционером и директором может быть одно и то же лицо. Минимального размера уставного капитала нет. Касательно налогообложения можно отметить вариант оптимизации VAT: возможность работать по FlatRate (7.5% или 6,5% в первый год) Ставка корпоративного налогообложения 19 %, ставка НДС-20%. Финансовый отчет подается 1 раз в год в электронном виде, при чем отсчет идет не с начала календарного года, а с даты регистрации компании.
Довольно популярной является такая форма бизнеса как LP - limitedpartnership(Северная Ирландия и Шотландия).
Преимущества LP:
· Подается только ежегодный корпоративный отчет
· Партнерство не имеет директора и секретаря
· Партнеры могут быть как физическими или юридическими лицами
· Не является субъектом налогообложения Великобритании. Налоги оплачиваются партнерами в стране резидентства.
Но, к сожалению, из-за таких условий многие иностранные партнеры отказываются сотрудничать с такими компаниями, ошибочно принимая их за офшор. Несмотря на это, Амазон не считает это препятствием и откроет магазин для компании с этой юрисдикцией.
Грузия
Очевидное преимущество грузинской компании в том, что для большинства стран Грузия не является офшором. Также Грузия пока что не подписала конвенцию об автоматическом обмене налоговых данных, налог на прибыль составляет 15 % , что гораздо ниже чем во многих европейских странах, налог на нераспределенную прибыль-0%. Из минусов - отчет по налогу на прибыль нужно подавать ежемесячно, что увеличивает затраты на бухгалтерское обслуживание, а также в Грузии отменили удаленную регистрацию банковских счетов.
Чехия
Особенности регистрации компании в Чехии следующие:
1. Корпоративный налог на прибыль -19%
2. Налог на дивиденды -15%
3. НДС- (VAT) – 21%
4. Ежегодная подача отчета по налогу на прибыль до 31.03.
5. Отчеты по НДС подаются ежемесячно
6. Корпоративный банковский счет открыть нельзя, но можно открыть счет в одной из платежных систем (Payoneer, Wise).
Одним из преимуществ компании в Чехии является возможность получения ВНЖ при условии наличия компании и если срок проживания в стране составляет не менее 6 месяцев.
США
Для американской компании при планировании выйти на европейский рынок нужно учесть необходимость регистрации VAT. К примеру, в Германии процесс регистрации VAT для компаний из США несколько сложнее, чем в других странах. Предварительно нужно получить специальную форму в американской налоговой, которую в последствии предоставить в налоговую Германии и только после этого можно получить VAT. Из особенностей нужно отметить, что если вы являетесь собственником LLC, то оплачивать налоги будете согласно прогрессивной системе налогообложения, это означает чем больше прибыль, тем больше ставка налога.
Особенности VAT в европейских странах
В связи с тем, что Великобритании вышла из Евросоюза теперь для ведения бизнеса на ее территории необходимо регистрировать VAT отдельно. Для остальных стран из Евросоюза действует правило: регистрируем VAT в той стране, где склад. Также важно учесть следующий момент: европейский Амазон обеспечивает сбор и выплату VAT для всех неевропейских компаний.
Регистрация международной компании https://www.mycompanyuk.com/main
Регистрация Amazon https://www.mycompanyuk.com/amazon
Регистрация Ebay https://www.mycompanyuk.com/ebay
Регистрация Shopify https://www.mycompanyuk.com/shopify
Регистрация Etsy https://www.mycompanyuk.com/etsy
Регистрация Paypal https://www.mycompanyuk.com/paypal
Все услуги https://www.mycompanyuk.com/servis